丽水市第二人民医院2022年度单位决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
(一)单位职责.....................................( 1 )
(二)机构设置...................................( 1 )
二、2022年度单位决算公开表........................( 2 )
(一)收入支出决算总表...........................( 2 )
(二)收入决算表(分单位)........................( 2 )
(三)收入决算表(分科目).......................( 3 )
(四)支出决算表(分单位).......................( 3 )
(五)支出决算表(分科目).......................( 4 )
(六)财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算...............( 5 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 6 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 6 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 7 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 7 )
三、2022年度单位决算情况说明......................( 7 )
(一)收入支出决算总体情况说明.................( 7 )
(二)收入决算情况说明.........................( 8 )
(三)支出决算情况说明.........................( 8 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 8 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 8 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(11)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.. (11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (13)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(13 )
(十)机关运行经费支出说明.....................(15 )
(十一)政府采购支出说明.......................(15 )
(十二)国有资产占有使用情况说明...............(15 )
(十三)预算绩效情况说明.......................(16 )
四、名词解释......................................( 23 )
五、附件..........................................( 27 )
一、概况
(一)单位职责
丽水市第二人民医院是一所富有专科特色的现代化三级甲等医院,以老年医学、精神医学、康复医学为主,以神经科、呼吸科、消化科、心血管科、风湿免疫科、记忆中心、睡眠中心、学习障碍科和成瘾医学科等特色专科为辅的“脑科老年科为主,多科协调发展”医院。是丽水市老年病防治中心、丽水市精神卫生中心、丽水市记忆障碍诊治技术指导中心、丽水市睡眠医学技术指导中心、丽水市心身疾病防治中心、丽水市自愿戒毒中心、丽水市司法鉴定中心和丽水市心理咨询治疗中心,浙江省首家“全国老年友善医院”。
按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务,承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复,承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、总务处、财务处、科教处、医保办等。
二、2022年度单位决算公开表
三、2022年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计45,568.97万元,支出总计45,568.97万元,与2021年度相比,各减少6881.14万元,下降13.12%。主要原因是:其他收入减少3106.95万元,事业收入减少2422.34万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计35,031.74万元;包括财政拨款收入3,661.77万元(其中,一般公共预算3,569.2万元,政府性基金预算92.58万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计10.45%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入29,093.46万元,占收入合计83.05%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,276.51万元,占收入合计6.5%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计38,613.8万元,其中基本支出31,626.74万元,占81.91%;项目支出6,987.06万元,占18.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,961.18万元,支出总计13,961.18万元,与2021年相比,各减少1589.67万元,下降10.22%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少;财政拨款支出年初预算数1993.56万元,完成年初预算的600.31%,主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,478.14万元,占本年支出合计的9.01%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1119.76元,增长47.48%。主要原因是:精神病医院项目增加571.24万元、突发公共卫生事件应急处理项目增加395.38万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,478.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出37万元,占1.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出3,441.14万元,占98.94%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1819.04万元,支出决算为3,478.14万元,完成年初预算的191.21%,主要原因是追加中央及省级转移支付等经费补助。其中:
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因追加第二批省科技发展专项资金。
科学技术支出(类)其他技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27万元,决算数大于预算数的主要原因追加卫生健康人才队伍建设经费。
卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1709.08万元,支出决算为2544.39万元,完成年初预算的148.87%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央公立医院改革和高质量发展示范项目补助。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.57万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央卫生健康人才培养补助资金、卫生能力建设补助资金、中央公立医院综合改革补助资金等。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.5万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加精神病防治项目。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为87.1万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加精神卫生疾病防治及艾滋病防治项目。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为106.96万元,支出决算为634.58万元,完成年初预算的593.29%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控补助和集中救治点应急手术室分娩室建设经费。
卫生健康支出(类)其他公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的199.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加120车辆运行补助经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18.95万元,其中:
人员经费18.95万元,主要为基本工资。
公用经费0万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,527.87万元,占本年支出合计的9.14%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加626.62万元,增长21.6%。主要原因是:老年康复大楼基建项目的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,527.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出50.46万元,占1.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,477.41万元,占98.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为174.52万元,支出决算为3,527.87万元,完成年初预算的2021.47%,主要原因是老年康复大楼基建项目上年度有较大金额的结转结余,未纳入年初预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为94.52万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的53.39%,决算数小于预算数的主要原因是未完成工程竣工决算。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3404.89万元,决算数大于预算数的主要原因上年度结转经费未纳入年初预算。
其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为72.52万元,完成年初预算的90.65%,主要原因是设备尾款支付时间未到,将会在2023年内完成支付。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照相关规定执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相同,主要原因是严格按照规定执行;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相同,主要原因是严格按照规定执行;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相同,主要原因是严格按照规定执行。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是严格按照规定执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。主要原因是严格按照规定执行。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费,原因为本单位公益二类事业单位。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额5,186.41万元,其中:政府采购货物支出830.02万元、政府采购工程支出3,464.67万元、政府采购服务支出891.72万元。授予中小企业合同金额1,719.4万元,占政府采购支出总额的33.15%。其中,授予小微企业合同金额1,529.51万元,占授予中小企业合同金额的88.96%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.74%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)15台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市第二人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目35个,共涉及资金3459.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市第二人民医院老年康复大楼项目、精神康复设备补助等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3527.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
丽水市第二人民医院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,精神卫生补助项目和中央公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评具体情况如下:
精神卫生补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1360.4万元,执行数为1360.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是截止2022年12月31日,丽水市在《浙江省严重精神障碍信息管理系统》中登记在册患者数、报告患病率、管理人数、管理率、规范管理人数、规范管理率、服药人数、服药率、规律服药人数、规律服药率、面访人数、面访率、体检人数、体检率,均已达到健康浙江,健康丽水的考核要求;二是完成重点人群心理健康筛查工作;完成《心理健康促进行动》三年计划相关工作;开展全市居民心理健康素养调查,达到省级要求;做好心理援助热线运行工作;开展心理危机干预工作,2022年多次参与社会突发公共事件心理救援;完善“益心云服务”心理健康平台,2022年新增团体心理体检及线下心理咨询预约功能。发现的问题及原因:随着现代社会快速发展,生活节奏加快,心理应激因素日益增加,焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题仍在逐年增加,心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案(事)件时有发生,老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强,我市精神卫生工作仍然面临较严峻挑战。社会偏见和歧视仍广泛存在,公众对焦虑症、抑郁症等常见精神障碍和心理行为问题认知率仍较低,我市现有精神卫生服务能力水平还不能满足人民群众的健康需求及国家经济建设和社会的需要。专项资金还无法完全保证业务开支和精神卫生设备投入,而精神疾病收费水平低,可持续发展能力相对较弱。下一步改进措施:一是进一步加大宣传力度,将精神病防治、管理服务与日常居民健康管理工作结合起来,主动提供精神病防治项目相关咨询服务,普及精神卫生知识,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,消除偏见,配合项目工作开展;二是加大投入,建立部门联合救助机制,“应助尽助”全面提高救助水平。要把精神病患者作为特殊的弱势群体,建立救助精神病人机制。通过完善各类救治救助保障,建立健全由政府、社会、家庭三方共同构成的“三位一体”帮扶救助体系,用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策,及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难。创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境,增强精神病人家属对精神病人监护的信心,减轻精神病人病情的复发和加重;三是强化督导、考核。加强项目、资金使用监管,同时认真开展项目资金绩效评价。制定切实可行的绩效目标,对照项目管理要求、考核标准,实行专款专用,督促、指导各乡镇、村工作,促进全市精神卫生工作再上新台阶。
项目单位自评基本情况表
项目名称:精神卫生补助(卫健惠民)
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 叶世伟 | 联系电话 | 2299912 | ||||
地 址 | 丽水市北环路69号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2022年1月1日~2022年12月31日 | ||||||
预算金额(万元) | 1360.4 | 实际支出金额(万元)
| 1360.4 | ||||
其中:中央财政 | |||||||
省财政 | |||||||
市财政 | 1360.4 | ||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容(经济科目) | 预算安排数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||
印刷费 | 25 | 26.9 | |||||
咨询费 | 0.4 | 0.23 | |||||
电费 | 1 | 0.59 | |||||
邮电费 | 1 | 0.38 | |||||
物业管理费 | 70 | 67.79 | |||||
培训费 | 40 | 41.25 | |||||
维修费 | 260 | 255.88 | |||||
其他工资福利支出 | 100 | 98.13 | |||||
租赁费 | 20 | 21.95 | |||||
专用材料费 | 25 | 22.43 | |||||
劳务费 | 25 | 22.56 | |||||
委托业务费 | 130 | 139.52 | |||||
医疗费补助 | 58 | 57.27 | |||||
专用设备购置 | 455 | 477.02 | |||||
信息化建设 | 150 | 128.5 | |||||
支出合计 | 1360.4 | 1360.4 | |||||
三、项目绩效目标完成情况 | |||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
普及精神卫生知识,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,消除偏见,配合项目工作开展。改善我市精神卫生机构基础设施条件,促进公众心理健康,推动社会和谐发展。
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已完成预期目标
| ||||||
自评结论 | 优 |
中央公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为825万元,执行数为825万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是坚持党建引领,全面落实党委领导下的院长负责制,以高质量党建助推高质量发展,实现党建院建双融合双促进,2022年医院被评为浙江省“院科两优 德医双强”公立医院;获评2022年度“党建引领 文化聚力”公立医院高质量发展优秀机构案例。2022年医院医疗服务收入占比达49.85%,人员支出占业务支出的比重达56.27%;二是2022年医院精神医学、老年医学、康复医学、临床营养学被评为丽水市新一轮重点学科、重点扶持学科和创新学科;培育院级重点学科11个;全年共立项38项,其中浙江省医药卫生科技计划2项,市公益项目13项,市自筹类公益项目8项,横向课题15项;发表论文82篇,其中SCI13篇(影响因子最高为8.786),一级论文5篇;授权实用新型专利12项,计算机软著2项,脑健康与脑重大疾病实验室获市级重点培育实验室;成为丽水市护理学会精神心理护理专业委员会主委挂靠单位,新增博士硕士8人,研究生导师8人,正高副高等人才13人,丽水市医坛新秀7人。三是通过电子病历系统应用水平4级评审;通过智慧服务分级评估2级评审;通过智慧管理分级评估2级评审;持续巩固医疗健康信息互联互通标准化四级甲等成果;完成网络安全等级保护测评及整改;完成医院智慧门诊改造、事前审方、投诉纠纷、智慧后勤平台、清廉医院、病案示踪、图书管理等系统的上线工作;完成全国医保平台升级对接改造;完成检验检查互认对接改造、处方信息共享平台对接、HIS数字高铁对接、救在丽水等数字化改革任务。发现的问题及原因:城乡居民健康意识日益增强,“不生病”“少生病”愿望更加强烈,医疗服务需求继续向多层次、多样化方向发展, 老百姓“看好病”诉求更加迫切,我市现有医疗服务能力水平还不能满足人民群众健康需求及国家经济建设和社会的需要。就我院目前状况:学科建设和专科特色有待进一步加强;卫生技术人才招聘难,卫生技术人员队伍学历结构不合理,硕士研究生以上人才比例仍旧偏低;现代医院管理制度尚未全面建立,薪酬制度改革、价格机制、医保支付改革等有待深化,医改的综合性、系统性、协调性有待加强。下一步改进措施:一是推动公立医院高质量发展,坚持以人民健康为中心,加强党对公立医院的全面领导,强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新,推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效;二是在提升医生素养、诊疗能力、医保政策落地力度和信息化建设水平的基础上,通过加强新闻宣传与舆论引导,增加各项改革举措、服务信息的透明度和及时性,打通医患之间的信息壁垒,提升人民群众对三级医院的了解程度和信任程度,促进构建完善的医疗卫生服务体系、服务模式和就医秩序;三是中医药医疗卫生服务体系的建设与发展,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,通过科技创新驱动医疗技术水平的提升,通过加强人才队伍建设支撑医疗卫生服务体系的可持续发展。
项目单位自评基本情况表
项目名称:2022年中央公立医院改革与高质量发展示范项目
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 叶世伟 | 联系电话 | 2299912 | ||||
地 址 | 丽水市北环路69号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2022年1月1日~2022年12月31日 | ||||||
预算金额(万元) | 825 | 实际支出金额(万元)
| 825 | ||||
其中:中央财政 | 825 | ||||||
省财政 | |||||||
市财政 | |||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容(经济科目) | 预算安排数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||
设备购置 | 580 | 552.49 | |||||
信息化建设 | 163 | 190.6 | |||||
培训费 | 2 | 1.54 | |||||
其他工资福利支出 | 80 | 80.37 | |||||
支出合计 | 825万元 | 825万元 | |||||
三、项目绩效目标完成情况 | |||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
推动公立医院高质量发展,坚持以人民健康为中心,推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效。 |
已完成预期目标
| ||||||
自评结论 | 优 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和
国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指本单位用于科学技术支出项下其他技术研究与开发支出。
18.科学技术支出(类)其他技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项):指本单位用于其他科学技术支出项下其他科学技术研究与开发支出。
19.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。
20.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指本单位用于公立医院其他方面的支出。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指本单位基本公共卫生服务方面的支出。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。
24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。
25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指本单位开展城市建设相关业务活动的支出。
26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出(项):指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。
27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。
五、附件
附件 | ||
2022年单位项目支出绩效自评结果清单 | ||
丽水市第二人民医院 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
丽水市第二人民医院 | 精神卫生补助(卫健惠民) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 22年中央公立医院改革与高质量发展示范项目 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 2022年第二批省科技发展专项资金 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 卫生健康人才队伍建设经费(人才发展) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 卫生健康人才队伍建设经费(人才发展) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 卫生健康人才队伍建设经费(人才发展) | 良 |
丽水市第二人民医院 | 卫生健康人才队伍建设经费(人才发展) | 良 |
丽水市第二人民医院 | 21年卫生高层次人才培养补助资金 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 设备购置(国资收益) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 离休干部抚恤金补助(卫健惠民) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 项目与课题补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 人才培养补助 | 良 |
丽水市第二人民医院 | 检查检验结果互认医疗责任保险补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 深化医疗电子票据改革系统升级补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 医疗服务质量管理补助(卫健惠民) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 职工干部体检经费补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 重点人群直肠癌筛查补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 双下沉两提升及医联体建设补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 美沙酮维持治疗补助(卫健惠民) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 住院医师规范化培训补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 2022年中央卫生健康人才培养补助资金 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 22年卫生能力建设补助资金-住院医师规范化培训 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 公立医院鼓励性补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 22年中央公立医院综合改革补助资金 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 22年卫生能力建设补助资金-基层医学龙头学科和适宜技术基地建设(科技项目) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 22年卫生能力建设补助资金-中医药提升工程建设 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 2022年卫生高层次人才培养补助资金 | 良 |
丽水市第二人民医院 | 精神病防治 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 艾滋病防治(美沙酮门诊) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 精神卫生疾病防治 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 核酸免费检测补助项目(卫健惠民) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 疫情防控补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 集中救治点应急手术室及分娩室建设经费 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 疫情防控(集中救治点CT设备购置和机房改造) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 120车辆运行补助 | 优 |
丽水市第二人民医院 | 第二人民医院迁建工程(基建) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 中心医院花街分院(基建) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 丽水市第二人民医院老年康复大楼项目(基建) | 优 |
丽水市第二人民医院 | 精神康复设备补助(市级福彩公益金) | 优 |